Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
21.10.2024 |
Pohonné hmoty |
219,83 EUR |
Slovnaft AS obec |
21.10.2024 |
Aktualizácia SW-REMEK |
477,36 EUR |
REMEK s.r.o. obec |
21.10.2024 |
Elektrická energia |
4,02 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
21.10.2024 |
núdzové osvetlenie v KD |
584,46 EUR |
MK centrum s.r.o. obec |
21.10.2024 |
Opatrovateľská služba |
971,71 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
21.10.2024 |
Elektrická energia |
-17,91 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
21.10.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
45,96 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
21.10.2024 |
Pohonné hmoty |
229,90 EUR |
Slovnaft AS obec |
21.10.2024 |
Výkon funkcie zodp.osoby |
50,00 EUR |
Ing. Ivan Kolka obec |
21.10.2024 |
služby v CO |
50,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o. obec |
21.10.2024 |
Aktualizácia SW-KEO |
15,00 EUR |
KEO s.r.o. obec |
21.10.2024 |
aktualizácia ZP |
50,00 EUR |
Ing. Igor Šinský obec |
21.10.2024 |
odvoz dreveného odpadu |
240,00 EUR |
Bohuš Viskup obec |
21.10.2024 |
Služby BOZP a PO technika |
30,00 EUR |
Viliam Jánošík obec |
21.10.2024 |
rekonštrukcia chodníka |
7 981,00 EUR |
Marek Labuda - LBD obec |
21.10.2024 |
smetné nádoby |
559,20 EUR |
FEREX s.r.o. obec |
21.10.2024 |
služby CO |
50,00 EUR |
CO-COMPANY s.r.o. obec |
21.10.2024 |
prepojenie zmlúv s CRZ |
162,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o. obec |
22.04.2024 |
Odvoz,skládka kom.od. |
1 865,70 EUR |
ENVI-GEOS Nitra s.r.o. obec |
22.04.2024 |
Opatrovateľská služba |
923,64 EUR |
SPOKOJNOSŤ občian.združenie obec |
22.04.2024 |
Elektrická energia |
-3,30 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
22.04.2024 |
Elektrická energia |
55,37 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
22.04.2024 |
Telekomunikačné poplatky |
45,60 EUR |
Slovak Telekom AS obec |
22.04.2024 |
Elektrická energia |
-8,57 EUR |
ENERGIE 2 a.s. obec |
22.04.2024 |
knihy-privítanie detí |
40,00 EUR |
Ing. Mária Kučerová obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.